索 引 号 | 11610000016000080P/2016-00541 | 主题词 | |
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主题分类 | 财政 | 体裁分类 | |
发布机构 | 省公安厅 | 效力状态 | 有效 |
成文日期 | 2016-10-14 | 发布日期 | 2016-10-13 |
陕西省公安厅交通警察总队2015年部门预算说明
一、部门主要职责
1、负责指导全省道路交通安全管理工作。
2、负责组织、指导和监督全省各级公安交管部门依法查处道路交通违法行为、预防和处理道路交通事故。
3、负责指导全省机动车辆安全检验、牌证及检验合格标志发放和驾驶人考试、发证、审验、换证等工作。
4、负责指导全省道路交通安全管理科技信息化建设工作。
5、负责指导全省开展交通安全宣传教育和交通安全管理法制工作。
二、2015年度部门工作任务
2015年全省公安交通管理工作以党的十八届三中、四中全会精神为指引,紧紧围绕防事故、保安全、保畅通的目标,完善工作机制,强化综合治理,切实解决道路交通安全突出问题,全力推进事故防控水平、科技应用水平、服务群众水平、执法管理水平“四提升”,努力实现高速公路精细化管理、农村道路管理体制创新、城市缓堵保畅工作、公路防控体系和指挥平台建设、队伍管理双向考核“五突破”,确保全省不发生重特大恶性交通事故和严重交通拥堵,为经济社会发展做出应有的贡献。
(一)加强交通事故防范工作。完善事故分析研判制度,加强针对性预防;加强事故隐患排查治理,大力推动实施“公路安全生命防护工程”;加强三车、三路重点防范,确保不漏管、不失控;积极推进农村道路交通安全管理工作,完善工作机制,健全管理队伍;继续推动党委政府履行领导责任,从源头上、基础上解决影响道路交通安全的重大问题;推广交通事故快速处理机制,全面推行高速公路财损事故快处快赔机制;加强事故倒查和责任追究,倒逼企业主体责任、行业监管责任落实到位。
(二)提升交通管理精细化水平。继续开展全省城市缓堵保畅工作社会满意度调查工作,破解城市交通管理难题,提升缓堵保畅工作水平;统筹协调、科学组织严重交通违法专项整治,提高整治针对性和实效性;完善应急管理机制,构建部门联动、路警联动、区域联动、社会联动的道路交通应急管理体系;全力做好“两会”、春节、“五一”、“国庆”等重要节点和清明公祭轩辕黄帝典礼、杨凌农高会等重大活动交通安保工作,确保万无一失;深化“122”路警联动机制,继续实行高速公路巡逻警车“GPS”远程考核,不断提升路面见警率和管理水平。
(三)推进交通管理科技信息化建设。完善公安交通管理综合应用平台使用管理制度,加强对各项交管业务和队伍管理的监督、指导、考核;深入推进机动车缉查布控系统建设应用,加快建设进度,加强维护管理,深化拓展应用,全力推动全省公路防控体系建设;积极开展公安交通集成指挥平台建设工作,组织开展跨区域拦截处置演练,积极构建快速高效的交通指挥体系。
(四)解决群众反映强烈的执法突出问题。深化交警执法突出问题专项治理,建立长效监督管理办法,提升群众满意度;积极汇报政府,协调相关部门,解决高速公路限速及交通标志标线设置不科学、不合理问题;全面启用机动车检验和驾驶人考试两大监管系统,使机动车检验和驾驶人考试工作更加规范;发挥公安机关牵头作用,加快治理淘汰黄标车进程,确保完成全年治理淘汰任务;做好信访工作,落实领导包案、督办制度和错案追究制度,及时妥善化解信访案件。
(五)深化交通管理便民服务。进一步深化简政放权,全面推行网上办理业务,出台更多的便民利民新举措;加强交通事故救助基金的使用管理,提升救助基金的使用效能;加大交通安全信息卡推广应用,拓展完善各项服务功能;发挥手机短信平台、交警微博、微信作用,开展安全警示提示;落实重点驾驶人违法告知和违法记分临界告知制度,督促接受处理,进行安全提示。
(六)加强全省公安交警队伍建设。继续深化目标责任双向考核,确保各项工作有效推进;在总队机关实行定人、定岗、定责任、定任务,使人人有任务、个个有压力;全面推进执法记录仪使用管理,加强对交警执法活动全过程的监督;加强专项培训,提升各级领导干部和民警的业务水平和舆情应对能力;加强交警行政事业性收费收入管理机制建设,确保应收尽收、应缴尽缴;不断调整优化勤务模式,合理安排民警轮休,改善民警工作生活条件,积极营造“快乐工作、幸福生活”的良好氛围。
三、部门预算单位基本情况
陕西省公安厅交通警察总队为陕西省公安厅内设二级局单位,预算单位由陕西省公安厅交通警察总队组成。
四、部门预算收支说明
2015年陕西省公安厅交通警察总队部门预算收支编制严格按照省财政厅预算编制的相关要求,结合2014年底人员、车辆、工作任务以及2014年度支出数据等因素,经过合理测算,科学编制,严格审批申报。
(一)部门财政拨款收支情况。2015年陕西省公安厅交通警察总队财政预算收入3186.14万元,支出预算为3186.14万元。其中基本支出预算1762.20万元:包括工资福利支出944.04万元;商品服务支出818.16万元。项目支出预算1423.94万元:包括全省机动车和驾驶人管理牌照业务支出;全省交通管理行政事业性收费票据印刷支出;全省交通管理业务会议和培训支出;事故预防处理、交通安全宣传及专项治理支出;全省高速公路交通安全管理业务支出;办公楼修缮及物业管理等支出。
(二)部门“三公”经费支出预算情况。2015年“三公”经费预算支出204.25万元,较2014年减少286.45万元,降低58.37%。其中:因公出国(境)费8万元,预算同2014年持平;公务用车运行维护费126.25万元,预算较2014年减少281.45万元;公务接待费70万元,预算较2014年减少5万元。
附:1、部门预算综合收支总表
2、部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)
3、部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)
4、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
陕西省公安厅交通警察总队
2015年3月27日
部门综合预算收支总表 | ||||||
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| 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大?) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | |
一、财政拨款 | 3,186.14 | 一.一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 1,762.20 | |
(一)、公共预算拨款 | 3,186.14 | 二.外交支出 |
| 工资福利支出 | 944.04 | |
(二)、政府性基金拨款 |
| 三.国防支出 |
| 商品和服务支出 | 818.16 | |
二、上级补助收入 |
| 四.公共安全支出 | 3,136.14 | 对个人和家庭的补助 |
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三、事业收入 |
| 五.教育支出 | 50.00 | 二、项目支出 | 1,423.94 | |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
| 六.科学技术支出 |
| 工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 七.文化体育与传媒支出 |
| 商品和服务支出 | 1,343.94 | |
五、附属单位上缴收入 |
| 八.社会保障和就业支出 |
| 对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
| 九.社会保险基金支出 |
| 对企事业单位的补助 |
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| 十.医疗卫生与计划生育支出 |
| 转移性支出 |
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| 十一.节能环保支出 |
| 债务利息支出 |
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| 十二.城乡社区支出 |
| 基本建设支出 |
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| 十三.农林水支出 |
| 其他资本性支出 | 80.00 | |
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| 十四.交通运输支出 |
| 其他支出 |
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| 十五.资源勘探信息等支出 |
| 三、上缴上级支出 |
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| 十六.商业服务业等支出 |
| 四、事业单位经营支出 |
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| 十七.金融支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 十八.援助其他地区支出 |
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| 十九.国土海洋气象等支出 |
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| 二十.住房保障支出 |
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| 二十一.粮油物资储备支出 |
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| 二十二.预备费 |
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| 二十三.国债还本付息支出 |
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| 二十四.其他支出 |
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| 二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 | 3,186.14 | 本年支出合计 | 3,186.14 | 本年支出合计 | 3,186.14 | |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
| 结转下年 |
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上年结转 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 | 3,186.14 | 支出总计 | 3,186.14 | 支出总计 | 3,186.14 |
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)
单位:万元 | ||||
功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 3,186.14 | 1,762.20 | 1,423.94 |
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公共安全支出 | 3,136.14 | 1,762.20 | 1,373.94 |
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公安 | 3,136.14 | 1,762.20 | 1,373.94 |
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行政运行 | 1,762.20 | 1,762.20 |
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道路交通管理 | 1,373.94 |
| 1,373.94 |
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教育支出 | 50.00 |
| 50.00 |
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进修及培训 | 50.00 |
| 50.00 |
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培训支出 | 50.00 |
| 50.00 |
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部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) | |||||
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| 单位:万元 |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| 合计 | 3,186.14 | 1,762.20 | 1,423.94 |
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301 | 工资福利支出 | 944.04 | 944.04 |
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30101 | 基本工资 | 492.06 | 492.06 |
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30102 | 津贴补贴 | 451.98 | 451.98 |
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302 | 商品和服务支出 | 2,162.10 | 818.16 | 1,343.94 |
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30201 | 办公费 | 65.00 | 30.00 | 35.00 |
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30202 | 印刷费 | 211.39 |
| 211.39 |
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30205 | 水费 | 30.00 | 20.00 | 10.00 |
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30206 | 物业管理费 | 203.75 | 103.75 | 100.00 |
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30207 | 邮电费 | 20.00 | 10.00 | 10.00 |
|
30208 | 取暖费 | 85.00 | 30.00 | 55.00 |
|
30209 | 差旅费 | 140.00 | 60.00 | 80.00 |
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30210 | 公务用车运行维护费 | 126.25 | 16.25 | 110.00 |
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30211 | 其他交通费用 | 172.08 | 172.08 |
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30212 | 因公出国(境)费用 | 8.00 | 8.00 |
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30213 | 维修(护)费 | 357.55 | 130.00 | 227.55 |
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30214 | 租赁费 | 100.00 | 10.00 | 90.00 |
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30215 | 会议费 | 30.00 |
| 30.00 |
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30216 | 培训费 | 50.00 |
| 50.00 |
|
30217 | 公务接待费 | 70.00 | 70.00 |
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30218 | 电费 | 200.00 | 90.00 | 110.00 |
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30219 | 专用材料费 | 35.00 | 25.00 | 10.00 |
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30227 | 劳务费 | 10.00 |
| 10.00 |
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30228 | 工会经费 | 18.88 | 18.88 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 229.20 | 24.20 | 205.00 |
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310 | 其他资本性支出 | 80.00 |
| 80.00 |
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31002 | 办公设备购置 | 40.00 |
| 40.00 |
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31003 | 专用设备购置 | 40.00 |
| 40.00 |
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:万元
单位 编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 284.25 | 204.25 | 8.00 | 70.00 | 126.25 |
| 126.25 | 30.00 | 50.00 |
818 | 陕西省公安厅交通警察总队 | 284.25 | 204.25 | 8.00 | 70.00 | 126.25 |
| 126.25 | 30.00 | 50.00 |
818001 | 陕西省公安厅交通警察总队本级 | 284.25 | 204.25 | 8.00 | 70.00 | 126.25 |
| 126.25 | 30.00 | 50.00 |